標(biāo)題: | 2025年1-2月份高青縣財(cái)政收支情況 | ||
---|---|---|---|
索引號(hào): | 113703220042222844/2025-5508070 | 文號(hào): | |
發(fā)文日期: | 2025-03-03 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高青縣財(cái)政局 |
一、全縣一般公共預(yù)算收支情況
(一)一般公共預(yù)算收入情況
1-2月,全縣一般公共預(yù)算收入完成3.44億元,同比下降18.79%。
從收入結(jié)構(gòu)看:全縣稅收收入完成1.99億元,同比下降14.69%;稅收比重57.75 %,稅收比重比上年增長(zhǎng)2.77個(gè)百分點(diǎn)。
主體稅種完成情況如下:
1.增值稅7981萬(wàn)元,同比下降23.31%。
2.企業(yè)所得稅2047萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.61%。
3.個(gè)人所得稅891萬(wàn)元,同比下降46.61%。
(二)一般公共預(yù)算支出情況
1-2月,全縣一般公共預(yù)算支出完成5.83億元,同比下降15.16%。
主要財(cái)政支出科目情況如下:
1.教育支出1.27億元,同比增長(zhǎng)27.1%。
2.科學(xué)技術(shù)支出93萬(wàn)元,同比下降70.19%。
3.文化旅游體育與傳媒支出551萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.64%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出1.15億元,同比增長(zhǎng)4.96%。
5.衛(wèi)生健康支出5175萬(wàn)元,同比下降33.56%。
6.節(jié)能環(huán)保支出2494萬(wàn)元,同比下降50.48%。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2289萬(wàn)元,同比下降46.96%。
8. 交通運(yùn)輸支出621萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)181%。
二、全縣政府性基金預(yù)算收支情況
(一)政府性基金預(yù)算收入情況
1-2月,全縣政府性基金收入完成2.23億元,同比增長(zhǎng)9.39%。
(二)政府性基金預(yù)算支出情況
1-2月,全縣政府性基金支出完成3.53億元,同比下降42.96%。
三、財(cái)政收支增減變化情況及原因
增減變化情況:
(一)財(cái)政收入有所下降
1-2月,全縣一般公共預(yù)算收入完成3.44億元,同比下降18.79%。其中,稅收入完成1.99億元,較上年同期下降14.69個(gè)百分點(diǎn),非稅收入完成1.45億元,較上年同期下降23.79個(gè)百分點(diǎn)。
(二)支出重在保障民生
1-2月,全縣一般公共預(yù)算支出5.83億元,同比下降15.16%。在收支平衡壓力較大的情況下,財(cái)政部門進(jìn)一步落實(shí)過(guò)緊日子要求,大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),民生支出占一般公共預(yù)算支出比重81.62%。
原因分析:
受經(jīng)濟(jì)下行壓力增加、去年同期收入高基數(shù)影響,財(cái)政收入后續(xù)增收仍面臨較大壓力。
四、下一步財(cái)政收入預(yù)判
預(yù)計(jì)2025年1-3月份一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)3.84億元左右。