標(biāo)題: | 2025年1月份高青縣財(cái)政收支情況 | ||
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索引號(hào): | 113703220042222844/2025-5504707 | 文號(hào): | |
發(fā)文日期: | 2025-02-03 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高青縣財(cái)政局 |
一、全縣一般公共預(yù)算收支情況
(一)一般公共預(yù)算收入情況
1月,全縣一般公共預(yù)算收入完成2.23億元,下降6.34%。
從收入結(jié)構(gòu)看:全縣稅收收入完成1.22億元,下降21.97%;稅收比重54.65 %,稅收比重比上年下降10.95個(gè)百分點(diǎn)。
主體稅種完成情況如下:
1.增值稅2815萬元,下降47.55%。
2.企業(yè)所得稅1960萬元,增長5.15%。
3.個(gè)人所得稅409萬元,下降72.81%。
(二)一般公共預(yù)算支出情況
1月,全縣一般公共預(yù)算支出完成4.2億元,增長81.42%。
主要財(cái)政支出科目情況如下:
1.教育支出8467萬元,增長156.42%。
2.科學(xué)技術(shù)支出73萬元,下降35.96%。
3.文化旅游體育與傳媒支出430萬元,增長277.19%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出6649萬元,增長3.6%。
5.衛(wèi)生健康支出3772萬元,增長90.51%。
6.節(jié)能環(huán)保支出2494萬元,增長6463.16%。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2118萬元,增長1694.92%。
8. 交通運(yùn)輸支出508萬元,增長398.04%。
二、全縣政府性基金預(yù)算收支情況
(一)政府性基金預(yù)算收入情況
1月,全縣政府性基金收入完成2.23億元,增長29.66%。
(二)政府性基金預(yù)算支出情況
1月,全縣政府性基金支出完成2.91億元,增長13.46%。
三、財(cái)政收支增減變化情況及原因
增減變化情況:
(一)財(cái)政收入有所下降
1月,全縣一般公共預(yù)算收入完成2.23億元,下降6.34%,其中,稅收入完成1.22億元,較上年同期下降21.97個(gè)百分點(diǎn),非稅收入完成1.01億元,較上年同期上升23.48個(gè)百分點(diǎn)。
(二)支出重在保障民生
1月,全縣一般公共預(yù)算支出4.2億元,增長81.42%。在收支平衡壓力較大的情況下,財(cái)政部門進(jìn)一步落實(shí)過緊日子要求,大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),民生支出占一般公共預(yù)算支出比重83.74%。
原因分析:
受經(jīng)濟(jì)下行壓力增加、去年同期收入高基數(shù)影響,財(cái)政收入后續(xù)增收仍面臨較大壓力。
四、下一步財(cái)政收入預(yù)判
預(yù)計(jì)2025年2月份一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)2.7億元左右。